Son exécution présente un taux de réalisation plus que convenable. C'est ici le signe de prévisions en phases avec là réalité et preuve de là sincérité du budget.
Notre niveau d'épargne reste bon, autour de 5M€, de nos dépenses d'investissement et le recours à l'emprunt est inférieur aux prévisions.
Nos dépenses de fonctionnement bien qu'en augmentation, concernent pour là plus grande partie, non pas des dépenses affectées à la gestion courante de notre EPCI, mais celles afférentes à des services offerts à nos concitoyens, tels que les transports, là gestion des déchets, ou encore l'aide au développement économique.
Dans ce contexte de rigueur, notre responsabilité est de s'assurer que la solidarité n'est pas un vain mot.
En effet, l'aide de nos six communes membres, au travers de là DSC et des fonds de concours, est passée de 8,2M€ en 2010 à 11,2M€ en 2011, soit une augmentation de 37%. Ce soutien aux communes se manifestera encore en 2012, en effet la Dotation de Solidarité Communautaire sera augmentée d'1M€ passant de 6,1M€ à 7,1M€. De plus, la nouvelle péréquation horizontale permettra de redistribuer aux communes en plus de la DSC, au travers d'un nouveau fond (le Fond de Péréquation Intercommunal et Communal) un montant de plus de 550K€.
Je tiens à préciser ici que la CIVIS est la seule interco de l'île à maintenir un niveau aussi important de redistribution des ressources à ses communes. Et je formule le voeux ce soir, qu'à l'instant de la gouvernance partagée et sereine de notre collectivité, ce principe de redistribution soit sacralisé pour les exercices à venir.
En outre, les bons résultats de l'exercice 2011 (excédent de clôture de 11 millions d'euros / excédent net avec reste à réaliser 17 millions d'euros) ont été obtenus, il faut le souligner sans augmentation des impôts et malgré une réforme fiscale qui, bien qu'avantageuse pour quelques entreprises, limite et limitera la progression de l'une de nos principales ressources.
Les dépenses d'équipement, bien qu'en légère diminution en en 2011, se maintiennent à un niveau convenable, soit 14M€.
Ces dernières devraient connaître une forte progression à court et moyen terme, dès le démarrage de plusieurs grandes opérations, telles, la ZAC de Pierrefonds et le TCSP.
En conclusion, c'est donc par une gestion rigoureuse que nous avons réussi à préserver un bon niveau d'épargne et à dégager ces résultats satisfaisants, et c'est surtout par le maintien de cette rigueur et dès efforts supplémentaires de maîtrise des dépenses de fonctionnement que nous pourrons mener à terme nos futurs chantiers importants, tout en préservant la qualité du service public.
Notre niveau d'épargne reste bon, autour de 5M€, de nos dépenses d'investissement et le recours à l'emprunt est inférieur aux prévisions.
Nos dépenses de fonctionnement bien qu'en augmentation, concernent pour là plus grande partie, non pas des dépenses affectées à la gestion courante de notre EPCI, mais celles afférentes à des services offerts à nos concitoyens, tels que les transports, là gestion des déchets, ou encore l'aide au développement économique.
Dans ce contexte de rigueur, notre responsabilité est de s'assurer que la solidarité n'est pas un vain mot.
En effet, l'aide de nos six communes membres, au travers de là DSC et des fonds de concours, est passée de 8,2M€ en 2010 à 11,2M€ en 2011, soit une augmentation de 37%. Ce soutien aux communes se manifestera encore en 2012, en effet la Dotation de Solidarité Communautaire sera augmentée d'1M€ passant de 6,1M€ à 7,1M€. De plus, la nouvelle péréquation horizontale permettra de redistribuer aux communes en plus de la DSC, au travers d'un nouveau fond (le Fond de Péréquation Intercommunal et Communal) un montant de plus de 550K€.
Je tiens à préciser ici que la CIVIS est la seule interco de l'île à maintenir un niveau aussi important de redistribution des ressources à ses communes. Et je formule le voeux ce soir, qu'à l'instant de la gouvernance partagée et sereine de notre collectivité, ce principe de redistribution soit sacralisé pour les exercices à venir.
En outre, les bons résultats de l'exercice 2011 (excédent de clôture de 11 millions d'euros / excédent net avec reste à réaliser 17 millions d'euros) ont été obtenus, il faut le souligner sans augmentation des impôts et malgré une réforme fiscale qui, bien qu'avantageuse pour quelques entreprises, limite et limitera la progression de l'une de nos principales ressources.
Les dépenses d'équipement, bien qu'en légère diminution en en 2011, se maintiennent à un niveau convenable, soit 14M€.
Ces dernières devraient connaître une forte progression à court et moyen terme, dès le démarrage de plusieurs grandes opérations, telles, la ZAC de Pierrefonds et le TCSP.
En conclusion, c'est donc par une gestion rigoureuse que nous avons réussi à préserver un bon niveau d'épargne et à dégager ces résultats satisfaisants, et c'est surtout par le maintien de cette rigueur et dès efforts supplémentaires de maîtrise des dépenses de fonctionnement que nous pourrons mener à terme nos futurs chantiers importants, tout en préservant la qualité du service public.